Se aprobó el Presupuesto 2018/2019 de San Lorenzo

Con el Secretario Mastrosimone al volante (a su derecha: Maccio y Loza)

Sin la presencia del Presidente (Matías Lammens) ni del vice 1ro (Marcelo Tinelli), se realizó una nueva reunión de ComDirectivaSL en Boedo. En la misma se elevó el Presupuesto 17-18 a la AsambleaSL para su sanción. La misma debería suceder en la segunda quincena del mes de julio, aunque lamentablemente ya no se dispone se los tiempos legales necesarios para cumplimentar (nuevamente) con el Estatuto Social.

ElPlateista.com.ar tuvo acceso al Presupuesto que aprobó la Comisión Directiva de San Lorenzo en su última reunión.

Los ingresos que el Club tiene presupuestados para el año que va entre el 01/Julio/2018 y el 30/Junio/2019 (período que comprenden los balances) asciende a $892.256.627

Los 892 millones de pesos anuales son la consecuencia de ingresos sociales, derechos de TV, publicidad y clasificaciones a las Copas. Los más importantes se distribuyen de la siguiente manera:

  • 52,32% son debido al aporte de los socios ($467 millones). El cual es integrado por $361 millones recaudados por cuota social, $63 millones de abonos y $34 millones de aranceles.
  • 20,17% son derechos de TV, $180 millones provenientes de AFA.
  • 12,21% son ingresos provenientes de las diferentes Copas ($109 millones) en las cuales el Club ha clasificado ($99 millones de la Libertadores y $10 de la Sudamericana).
  • 11,59% del ingreso proviene de la publicidad (103 millones). Se debe contar los ingresos por los sponsors de la camiseta ($33 millones), el estadio ($26 millones) e Indumentaria ($24 millones).
  • 2,59% son de las recaudaciones ($23 millones) de los partidos, una vez descontados los gastos que los mismos ocasionan.
  • 1,12% de los ingresos son gracias al Básquet.

Los egresos, llegan a $802.198.094 para el año y son consecuencia principal de:

  • 50,17% del dinero es destinado al plantel profesional de fútbol. Con $264 millones de sueldos y $73 millones de primas.
  • 3,43% es para el cuerpo técnico, mánager, cuerpo médico y auxiliares, con $27 millones.
  • 8,10% se invierten en el fútbol juvenil, sumando $65 millones.
  • 15,05% es utilizado para pagar remuneraciones en las 3 sedes del Club. $63 millones Ciudad Deportiva, $29 para Av. La Plata y $29 para Av. de Mayo [NdR: Av. de Mayo se trata de un error de tipeo del Presupuesto, en realidad debía haber dicho Administración Central].
  • 3,19% para el Básquet azulgrana, $26 millones.

La anterior ecuación genera una SUPERÁVIT ORDINARIO de: $90.058.533

Pensando en Ingresos y Egresos EXTRAORDINARIOS:

  • Se estima pagar deuda, cheques diferidos y reducir pasivos de $70 millones.
  • Se realizarán obras en Av. La Plata y Ciudad Deportiva por $9 millones ($4 y $5 millones respectivamente).
  • Los ingresos por la venta de jugadores se presupuestó en $99 millones, mientras que las compras fueron previstas en $48 millones.
  • A la Vuelta a Boedo se le destinarán $61 millones.

Presupuestos Anteriores: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016.

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