Con algún retraso se aprobó el Presupuesto 2017/2018 de San Lorenzo

Valores principales del Presupuesto 2017/2018

ElPlateista.com.ar tuvo acceso al Presupuesto Jul-2017/Jun-2018 que aprobó la Comisión Directiva de San Lorenzo en su última reunión.

Los ingresos que el Club tiene presupuestados para el año que va entre el 01/Julio/2017 y el 30/Junio/2018 (período que comprenden los balances) asciende a $614.929.199

Los 615 millones de pesos anuales son la consecuencia de ingresos sociales, recaudaciones, derechos de TV, publicidad, clasificaciones a las Copas y el Básquet. Los más importantes se distribuyen de la siguiente manera:

  • 58,11% son debido al aporte de los socios ($357 millones). El cual es integrado por $279 millones recaudados por cuota social, $49 millones de abonos y $28 millones de aranceles.
  • 17,47% del ingreso proviene de la publicidad ($107 millones). Adicionalmente se debe contar los ingresos por los sponsors de la camiseta ($46 millones), el estadio ($22 millones) e Indumentaria ($21 millones).
  • 2,52% son ingresos provenientes de las diferentes Copas ($16 millones) en las cuales el Club ha clasificado. Aquí se observa una variación importante con respecto al año pasado, cuyo ingreso presupuestado había sido de $58 millones, o sea el 11,5%.
  • 15,44% son derechos de TV, $95 millones provenientes de AFA.
  • 5,36% son de las recaudaciones ($33 millones) de los partidos, una vez descontados los gastos que los mismos ocasionan.
  • Cerca de 1% de los ingresos son gracias al Básquet.
Estructura de Ingresos

San Lorenzo inició el período presupuestado con 62.000 socios, y se considera que para el final del mismo seremos 66.400 aproximadamente (7%)

Tanto los abonos y estacionamientos presupuestados son considerados renovados el 100% (con respecto al anterior período). Sólo fue ajustado el valor con un incremento por inflación del 25%.

Los egresos, llegan a $572.526.343 para el año y son consecuencia principal de:

  • 44,68% del dinero es destinado al plantel profesional de fútbol. Con $196 millones de sueldos y $57 millones de primas.
  • 6,13% se invierten en el fútbol juvenil, sumando $35 millones.
  • 5,57% es para el cuerpo técnico y equipo.
  • 18,39% es utilizado para pagar remuneraciones en las 3 sedes del Club. $41 millones Ciudad Deportiva, $32 para Av. de Mayo y $32 para Av. La Plata.
  • 4,08% para el Básquet azulgrana, $23 millones.
Estructura de Egresos

La anterior ecuación genera una SUPERÁVIT ORDINARIO de: $42.402.856

Pensando en Ingresos y Egresos EXTRAORDINARIOS:

  • Se estima pagar deuda, cheques diferidos y reducir pasivos de $45 millones.
  • Se realizarán obras en Av. La Plata y Ciudad Deportiva por $9 millones ($3 y $6 millones respectivamente).
  • Los ingresos por la venta de jugadores se presupuestó en $186 millones, mientras que las compras fueron previstas en $127 millones.
  • A la Vuelta a Boedo se le destinarán $47 millones.
Resumen de la composición de los Ingresos y Egresos

Las obras estipuladas son: la finalización de la sede administrativa en la esquina de Las Casas y Av. La Plata y la confección de la cancha de agua de Hockey.

En el marco de la firma del Boleto de Compra/Venta por los terrenos de Av. La Plata, se estimó el pago de las cuotas comprometidas, más la devolución de los mutuos individuales solicitados para hacer el cumplimiento al pago de las cuotas e intereses del 2017.

Para comparar con el anterior Presupuesto: Link

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